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金蝶k3審批後的銷售出庫單如何排序?

金蝶k3的銷售出庫單審批後,如何安排訂單的操作流程如下:

1.采購入庫單:用於采購件的入庫。

步驟:驗收入庫-添加→添加(默認為藍色)→選擇供應商→ MenuNo。F7”→彈出過濾條件→選擇對應物料(多選按Ctri退貨→填寫數量、地點、收貨倉庫→保管員→檢驗員→保存→審核。

2.采購入庫單:用於退回外購件。

步驟:收貨檢驗-增加→增加(紅色)→來源單據類型(采購入庫單)→選擇供應商→菜單。F7”→彈出過濾條件→選擇對應物料(多選按Ctri退貨→填寫數量、位置、收貨倉庫→保管人→驗收人→保存→審核。

3.生產領料單:用於車間生產領料。

步驟:生產領料-增加→增加(默認為藍色)→領料部門(輸入)→菜單號(輸入訂單號,雙擊左鍵)→選擇對應物料(多種物料按Ctrl退貨→填寫數量、位置、發料倉庫→領料人→發料人→保存→審批。

4.委托加工入庫單:用於委托加工退回的材料入庫。

步驟:委外入庫-增加→增加→委外類型(普通訂單/維修單)→來源單據類型(委外訂單)→選擇供應商→菜單。F7”→彈出過濾界面(輸入需要過濾的內容,確認)→選擇對應的物料(多個物料按Ctrl填寫數量、位置、收貨倉庫→

5.委外出庫單:用於委外退回材料的倒沖領料。

步驟:委托加工入庫單-維護→彈出過濾條件(輸入委托加工入庫單號。待倒沖)→點擊編輯→倒沖領料→點擊生成(彈出委外加工出庫單)→(開始編輯單據)→出庫倉庫(填“9”)→貨位(按供應商)→質量控制。

6.其他出庫單:用於收集其他部門的材料。

步驟:雜項出庫-添加→領料部門(輸入)→備註(輸入備註)→產品編碼(輸入物料編碼)→填寫數量、位置、發貨倉庫→領料、發料、負責人→保存→審核。